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Todo lo que necesitas saber sobre el IVA en un solo lugar

Te damos la bienvenida a nuestra página de formación sobre el IVA. El objetivo de esta página es ampliar tus conocimientos generales sobre el IVA en la Europeo como vendedor de Amazon. Podrás encontrar información sobre las regulaciones existentes y sobre cómo te pueden afectar las obligaciones en materia de IVA. También ofreceremos una lista de pasos a seguir para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del IVA y las soluciones a las que puedes recurrir.

Conceptos básicos

¿Qué es el Impuesto sobre el valor añadido (IVA)?

El IVA significa Impuesto sobre el valor añadido. Es un impuesto que los vendedores registrados en la Europa añaden al precio de los productos que venden, y lo transfieren a las autoridades fiscales nacionales cuando presentan sus declaraciones de impuestos.

Si vendes productos en cualquier país de la Europeo, es probable que tengas que registrar un número de IVA para cada país en el que vendas.

Recuerda que es responsabilidad del vendedor de Amazon asegurarse de que cumplen con la normativa del IVA y buscar ayuda profesional en caso de dudas.
¿Cómo funciona el IVA?

¿Cómo funciona el IVA?

El principio básico es que las empresas pueden recuperar el IVA que han pagado en sus compras y cobrar el IVA en sus ventas. Al mismo tiempo que pagas el IVA a la agencia tributaria, el consumidor final paga el IVA como parte del precio de compra. Solo podrás recuperar el IVA deducible de tus compras y cobrar el de tus ventas si estás registrado a efectos de IVA.

Los vendedores con un número de IVA en el país correspondiente de la Europeo deben incluir el IVA aplicado, con el tipo y el número de IVA a los clientes en las facturas, en caso de que se requiera una factura con IVA. De esta manera, el cliente sabe cuánto IVA tiene que pagar por el producto que ha comprado.

¿Cuáles son los tipos de IVA de la UE?

Los tipos de IVA vigentes que se aplican varían entre los países de la Europeo (el tipo estándar debe ser de al menos el 15 %) y para ciertos tipos de productos. Además, algunos países de la Europeo fijan otros tipos para productos específicos.

Las directrices del IVA ofrecen a los gobiernos nacionales de la libertad para establecer el tipo de IVA que deseen, sujeto sólo a dos reglas básicas:
  1. La tarifa estándar para todos los bienes y servicios.
  2. Un país de la Europeo puede optar por aplicar uno o dos tipos reducidos, pero sólo a los bienes o servicios enumerados en la Directiva sobre el IVA.
El tipo estándar de IVA es el que los países de la Europeo aplican a todos los bienes y servicios no exentos. No puede ser inferior al 15 %, pero no hay máximo.
Tipos de IVA en los Estados miembros de la UE:
Estado miembro
Código
Tarifa estándar
Alemania
DE
19 %
Francia
FR
20 %
Italia
IT
22 %
España
ES
21 %
Polonia
PL
23 %
República Checa
CZ
21 %
Holanda
NL
21 %
¿Qué es la declaración de IVA?

¿Qué es la declaración de IVA?

Toda persona inscrita en el IVA está obligada a presentar una declaración de IVA para cada período pertinente. La declaración de IVA es el proceso de preparación y presentación de informes a las autoridades fiscales para proporcionarles información sobre tus transacciones en el período pertinente y para comunicarles el importe del IVA que debes pagar (o recibir en el caso de deducción de IVA).

Una declaración de IVA incluye información sobre el IVA devengado a clientes, el IVA deducible de proveedores, junto con las ventas transfronterizas, las adquisiciones transfronterizas, las importaciones y las exportaciones.

Preguntas frecuentes:

¿Con qué frecuencia debo presentar las declaraciones?

Esto depende de los requisitos de cada país de la Europeo y de las obligaciones del vendedor en ese país. Muchos países de la Europeo exigen que las devoluciones se presenten cada mes o trimestralmente. Consulta con un asesor fiscal para que te oriente más.

¿Qué es el derecho de aduana?

Pueden pagarse derechos de aduana por la importación de mercancías a un país de la Europeo procedentes de fuera de la Europa. La tarifa de los derechos de aduana se determina según el código de mercancías del Sistema armonizado aplicable al producto que se importa, y puede verse influida por el origen de las mercancías. Los derechos de aduana y el IVA de importación se calculan en forma de porcentaje sobre el valor en aduana de las mercancías. Consulta a tu asesor fiscal para obtener más información.

Preguntas frecuentes:

¿Qué significa el derecho de aduana en mi caso como vendedor?

Las mercancías importadas de fuera de la Europa, pueden tener que pasar por controles aduaneros. La documentación de aduanas (por ejemplo, la declaración de aduanas) tiene que prepararse y adjuntarse a las mercancías importadas. Esta documentación es la principal fuente de información utilizada por las autoridades aduaneras para validar los derechos o impuestos aduaneros aplicables. Sin embargo, en algunos casos las autoridades aduaneras pueden comprobar las mercancías para determinar el importe de los derechos de aduana o impuestos que deben pagarse y pueden solicitar más información, incluso para establecer la conformidad de las mercancías con los reglamentos de la Europeo.
¿Qué es el IVA de importación?

¿Qué es el IVA de importación?

El IVA a la importación también se puede pagar en la misma importación de bienes procedentes un país de la Europeo, además de cualquier derecho de aduana que se deba. El cálculo se basa en el valor en aduana de las mercancías más los derechos aplicables. El IVA de importación es normalmente recuperable a través de la declaración de IVA siempre que estés registrado a efectos del IVA en el país donde los bienes se declaran a las autoridades aduaneras y seas el “propietario” de dichos bienes.

¿Qué es la facturación?

En la mayoría de los países de la Europeo, los clientes reciben una factura con IVA. Es posible que tengas que emitir una factura con IVA en virtud de las legislaciones fiscales del país al que envíes tus bienes o en el que se encuentre el cliente. El proceso de emisión de una factura con IVA varía según el país. Para más información, haz clic aquí.

Preguntas frecuentes:

¿Qué significa la facturación en mi caso como vendedor?

Todos los vendedores registrados en la Europeo deben proporcionar a los clientes de Amazon Business una factura de IVA válida para cada pedido.
Representación fiscal

Representación fiscal

Si eres un vendedor no residente en la UE, tendrás que designar una representación fiscal en algunos países de la UE para registrarte a efectos del IVA.

La representación fiscal es el proceso en el que una persona o empresa actúa en nombre de una empresa no residente a efectos del IVA en la UE. Los representantes fiscales de muchos países de la UE son solidariamente responsables de las deudas del IVA de un vendedor no perteneciente a la UE.

Como vendedor en línea, es posible que se necesiten garantías bancarias y tarifas adicionales para asegurar la colaboración de un representante fiscal. Estos requisitos adicionales dependen de los requisitos específicos del país y del proveedor de servicios de la representación fiscal.

Visita nuestras páginas dedicadas al IVA en Seller Central para obtener más información.

Obligaciones fiscales

Umsatzsteuervorschriften in ganz Europa

¿Necesito un número de registro de IVA?

En función de la naturaleza de tu negocio, puede que tengas que registrarte a efectos de IVA en un país europeo para cumplir con las regulaciones. Esto depende de factores como la ubicación del negocio, el modelo de gestión logística o las ventas anuales.
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Descubre si tienes que registrarte a efectos de IVA

Háblanos de tu negocio para que podamos ayudarte a determinar si necesitas registrarte a efectos del IVA:

¿En qué país tienes pensado vender? (selecciona uno)

¿Tienes una cuenta de vendedor de Amazon? (selecciona una opción)

¿Es la primera vez que vendes en Amazon?
Has indicado que no tienes una cuenta de vendedor en Amazon. La suscripción al plan mensual sin compromiso permite a los vendedores llegar a decenas de millones de clientes en Amazon.es y en línea en Europa. El plan de ventas mensual incluye increíbles ventajas para ayudar a los que están empezando y a los que quieren hacer crecer su negocio.
¿Cómo puedo saber si necesito registrarme a efectos del IVA en la UE?
La información que figura a continuación te ayudará a conocer las posibles obligaciones en materia de IVA, ya que el hecho de que tengas que registrarte a efectos del IVA en un Estado miembro de la UE depende de la forma en que gestiones tu negocio. Los factores clave que determinan si tienes la obligación de registrarte a efectos del IVA son: el país del domicilio fiscal de la empresa, la ubicación del inventario y el nivel de ventas (más información sobre los “umbrales de IVA” en los países de la UE).
Colaboramos con la compañía de asesoramiento fiscal KPMG para hacer una prueba sencilla que te ayude a determinar si necesitas registrarte a efectos del IVA. Realizar la prueba ahora
Conocimiento IVA, Mapa Reino Unido
¿Dónde está establecido tu negocio?
En Reino Unido
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Reino Unido si:
  • Almacenas productos en Reino Unido; y
  • Vendes a clientes residentes en Reino Unido; y
  • Tus ventas superan el umbral de IVA de la venta nacional de Reino Unido establecido en 85 000 libras.
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
  • Vendes bienes a consumidores de otros países de la UE.
En otro país de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Reino Unido si:
  • Almacenas tus mercancías en Reino Unido o
  • Vendes a clientes residentes en Reino Unido (no empresas); y
  • Tus ventas superan el umbral de IVA de la venta a distancia de Reino Unido establecido en 70 000 libras.
Fuera de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Reino Unido si:
  • Vendes productos que almacenas en Reino Unido a clientes radicados en la UE.
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
  • Vendes bienes a consumidores de otros países de la UE.

Cómo registrarse a efectos del IVA en Reino Unido

Opción 1: Presentación de declaraciones por tu cuenta

Una vez que se haya establecido que tienes que registrarte a efectos del IVA en Reino Unido, tienes que presentar un formulario de solicitud a la Agencia Tributaria de Reino Unido. Puede hacerlo en línea en el sitio web de la Agencia Tributaria de Reino Unido (HMRC)
Al final del proceso de registro a efectos del IVA se te proporcionará un número de IVA. Se puede utilizar para:

Opción 2: Deja que Amazon te ayude

Servicios fiscales en Amazon
Servicios fiscales en Amazon es una solución de cumplimiento de las obligaciones en materia de IVA que te permite gestionar el registro y las declaraciones de IVA directamente desde Seller Central. Más información sobre los Servicios fiscales en Amazon
Si tienes alguna pregunta sobre el cumplimiento y las obligaciones en materia de IVA, siempre es mejor buscar asesoramiento profesional.
Nota: Las mercancías importadas a la UE están sujetas a derechos de aduana y al IVA de importación.
Gracias por Vender en Amazon
¿Cómo puedo saber si necesito registrarme a efectos del IVA en la UE?
La información que figura a continuación te ayudará a conocer las posibles obligaciones en materia de IVA, ya que el hecho de que tengas que registrarte a efectos del IVA en un Estado miembro de la UE depende de la forma en que gestiones tu negocio. Los factores clave que determinan si tienes la obligación de registrarte a efectos de IVA son: el país del domicilio fiscal de la empresa, la ubicación del inventario y el nivel de ventas (más información sobre los "umbrales de IVA” en los países de la UE).

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Conocimiento IVA, Mapa Reino Unido
¿Dónde está establecido tu negocio?
En Reino Unido
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Reino Unido si:
  • Almacenas productos en Reino Unido; y
  • Vendes a clientes residentes en Reino Unido; y
  • Tus ventas superan el umbral de IVA de la venta nacional de Reino Unido establecido en 85 000 libras.
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
  • Vendes bienes a consumidores de otros países de la UE.
En otro país de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Reino Unido si:
  • Almacenas tus mercancías en Reino Unido o
  • Vendes a clientes residentes en Reino Unido (no empresas); y
  • Tus ventas superan el umbral de IVA de la venta a distancia de Reino Unido establecido en 70 000 libras.
Fuera de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Reino Unido si:
  • Vendes productos que almacenas en Reino Unido a clientes radicados en la UE.
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
  • Vendes bienes a consumidores de otros países de la UE.

Cómo registrarse a efectos del IVA en Reino Unido

Opción 1: Presentación de declaraciones por tu cuenta

Una vez que se haya establecido que tienes que registrarte a efectos del IVA en Reino Unido, tienes que presentar un formulario de solicitud a la Agencia Tributaria de Reino Unido. Puede hacerlo en línea en el sitio web de la Agencia Tributaria de Reino Unido (HMRC)
Al final del proceso de registro a efectos del IVA se te proporcionará un número de IVA. Se puede utilizar para:

Opción 2: Deja que Amazon te ayude

Servicios fiscales en Amazon
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Si tienes alguna pregunta sobre el cumplimiento y las obligaciones en materia de IVA, siempre es mejor buscar asesoramiento profesional.
Nota: Las mercancías importadas a la UE están sujetas a derechos de aduana y al IVA de importación.
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¿Cómo puedo saber si necesito registrarme a efectos del IVA en la UE?
La información que figura a continuación te ayudará a conocer las posibles obligaciones en materia de IVA, ya que el hecho de que tengas que registrarte a efectos del IVA en un Estado miembro de la UE depende de la forma en que gestiones tu negocio. Los factores clave que determinan si tienes la obligación de registrarte a efectos de IVA son: el país del domicilio fiscal de la empresa, la ubicación del inventario y el nivel de ventas (más información sobre los “umbrales de IVA” en los países de la UE).

Colaboramos con la compañía de asesoramiento fiscal KPMG para hacer una prueba sencilla que te ayude a determinar si necesitas registrarte a efectos del IVA. Realizar la prueba ahora
Conocimiento IVA, Mapa Alemania
¿Dónde está establecido tu negocio?
En Alemania
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Alemania si:
  • Almacenas productos en Alemania; y
  • Vendes a clientes residentes en Alemania; y
  • Tus ventas superan el umbral de IVA de la venta nacional de Alemania establecido en 17 500 €.
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
  • Vendes bienes a consumidores de otros países de la UE.
En otro país de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Alemania si:
  • Almacenas tus mercancías en Alemania o
  • Vendes a clientes residentes en Alemania (no empresas); y
  • Tus ventas superan el umbral de IVA de la venta a distancia en Alemania establecido en 100 000 euros.
Fuera de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Alemania si:
  • Vendes productos que almacenas en Alemania a clientes radicados en la UE.
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
  • Vendes bienes a consumidores de otros países de la UE.

Cómo registrarse a efectos del IVA en Alemania

Opción 1: Presentación de declaraciones por tu cuenta

Una vez que se haya establecido que tienes que registrarte a efectos del IVA en Alemania, tendrás que presentar un formulario de solicitud a la agencia tributaria alemana. Más información en la Agencia Tributaria de Alemania (BZSt)
Al final del proceso de registro a efectos del IVA se te proporcionará un número de IVA. Se puede utilizar para:

Opción 2: Deja que Amazon te ayude

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Nota: Las mercancías importadas a la UE están sujetas a derechos de aduana y al IVA de importación.
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En Alemania
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Alemania si:
  • Almacenas productos en Alemania; y
  • Vendes a clientes residentes en Alemania; y
  • Tus ventas superan el umbral de IVA de la venta nacional de Alemania establecido en 17 500 €.
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
  • Vendes bienes a consumidores de otros países de la UE.
En otro país de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Alemania si:
  • Almacenas tus mercancías en Alemania o
  • Vendes a clientes residentes en Alemania (no empresas); y
  • Tus ventas superan el umbral de IVA de la venta a distancia en Alemania establecido en 100 000 euros.
Fuera de la UE
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También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
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Cómo registrarse a efectos del IVA en Alemania

Opción 1: Presentación de declaraciones por tu cuenta

Una vez que se haya establecido que tienes que registrarte a efectos del IVA en Alemania, tendrás que presentar un formulario de solicitud a la agencia tributaria alemana. Más información en la Agencia Tributaria de Alemania (BZSt)
Al final del proceso de registro a efectos del IVA se te proporcionará un número de IVA. Se puede utilizar para:

Opción 2: Deja que Amazon te ayude

Servicios fiscales en Amazon
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Nota: Las mercancías importadas a la UE están sujetas a derechos de aduana y al IVA de importación.
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¿Cómo puedo saber si necesito registrarme a efectos del IVA en la UE?
La información que figura a continuación te ayudará a conocer las posibles obligaciones en materia de IVA, ya que el hecho de que tengas que registrarte a efectos del IVA en un Estado miembro de la UE depende de la forma en que gestiones tu negocio. Los factores clave que determinan si tienes la obligación de registrarte a efectos de IVA son: el país del domicilio fiscal de la empresa, la ubicación del inventario y el nivel de ventas (más información sobre los “umbrales de IVA” en los países de la UE).

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Conocimiento IVA, Mapa Francia
¿Dónde está establecido tu negocio?
En Francia
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Francia si:
  • Almacenas mercancías en Francia o
  • Vendes a clientes residentes en Francia; y
  • Tus ventas superan el umbral de IVA de la venta nacional de Francia establecido en 82 200 €.
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
  • Vendes bienes a consumidores de otros países de la UE.
En otro país de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Francia si:
  • Almacenas tus mercancías en Francia o
  • Vendes a clientes residentes en Francia (no empresas); y
  • Tus ventas superan el umbral de IVA de la venta a distancia en Francia establecido en 35 000 euros.
Fuera de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Francia si:
  • Vendes productos que almacenas en Francia a clientes radicados en la UE.
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
  • Vendes bienes a consumidores de otros países de la UE.

Cómo registrarse a efectos del IVA en Francia

Opción 1: Presentación de declaraciones por tu cuenta

Una vez que se haya establecido que tienes que registrarte a efectos del IVA en Francia, tendrás que presentar un formulario de solicitud a la agencia tributaria francesa. Para más información, consulta la página web oficial de la Agencia Tributaria de Francia
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Opción 2: Deja que Amazon te ayude

Servicios fiscales en Amazon
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Conocimiento IVA, Mapa Francia
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En Francia
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Francia si:
  • Almacenas mercancías en Francia o
  • Vendes a clientes residentes en Francia; y
  • Tus ventas superan el umbral de IVA de la venta nacional de Francia establecido en 82 200 €.
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
  • Vendes bienes a consumidores de otros países de la UE.
En otro país de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Francia si:
  • Almacenas tus mercancías en Francia o
  • Vendes a clientes residentes en Francia (no empresas); y
  • Tus ventas superan el umbral de IVA de la venta a distancia en Francia establecido en 35 000 euros.
Fuera de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Francia si:
  • Vendes productos que almacenas en Francia a clientes radicados en la UE.
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
  • Vendes bienes a consumidores de otros países de la UE.

Cómo registrarse a efectos del IVA en Francia

Opción 1: Presentación de declaraciones por tu cuenta

Una vez que se haya establecido que tienes que registrarte a efectos del IVA en Francia, tendrás que presentar un formulario de solicitud a la agencia tributaria francesa. Para más información, consulta la página web oficial de la Agencia Tributaria de Francia
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Servicios fiscales en Amazon
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Nota: Las mercancías importadas a la UE están sujetas a derechos de aduana y al IVA de importación.
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Has indicado que no tienes una cuenta de vendedor en Amazon. La suscripción al plan mensual sin compromiso permite a los vendedores llegar a decenas de millones de clientes en Amazon.es y en línea en Europa. El plan de ventas mensual incluye increíbles ventajas para ayudar a los que están empezando y a los que quieren hacer crecer su negocio.
¿Cómo puedo saber si necesito registrarme a efectos del IVA en la UE?
La información que figura a continuación te ayudará a conocer las posibles obligaciones en materia de IVA, ya que el hecho de que tengas que registrarte a efectos del IVA en un Estado miembro de la UE depende de la forma en que gestiones tu negocio. Los factores clave que determinan si tienes la obligación de registrarte a efectos de IVA son: el país del domicilio fiscal de la empresa, la ubicación del inventario y el nivel de ventas (más información sobre los “umbrales de IVA” en los países de la UE).

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Conocimiento IVA, Mapa Italia
¿Dónde está establecido tu negocio?
En Italia
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Italia si:
  • Almacenas productos en Italia; y
  • Vendes a clientes residentes en Italia
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
  • Vendes bienes a consumidores de otros países de la UE.
En otro país de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Italia si:
  • Almacenas tus mercancías en Italia o
  • Vendes a clientes residentes en Italia (no empresas); y
  • Tus ventas superan el umbral de IVA de la venta a distancia en Italia establecido en 35 000 euros.
Fuera de la UE
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También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
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Cómo registrarse a efectos del IVA en Italia

Opción 1: Presentación de declaraciones por tu cuenta

Una vez que se haya establecido que tienes que registrarte a efectos del IVA en Italia, tendrás que presentar un formulario de solicitud a la agencia tributaria italiana. Para más información, consulta la página web oficial de la Agencia Tributaria de Italia

Al final del proceso de registro a efectos del IVA se te proporcionará un número de IVA. Se puede utilizar para:

Opción 2: Deja que Amazon te ayude

Servicios fiscales en Amazon
Servicios fiscales en Amazon es una solución de cumplimiento de las obligaciones en materia de IVA que te permite gestionar el registro y las declaraciones de IVA directamente desde Seller Central. Más información sobre los Servicios fiscales en Amazon
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Nota: Las mercancías importadas a la UE están sujetas a derechos de aduana y al IVA de importación.
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¿Cómo puedo saber si necesito registrarme a efectos del IVA en la UE?
La información que figura a continuación te ayudará a conocer las posibles obligaciones en materia de IVA, ya que el hecho de que tengas que registrarte a efectos del IVA en un Estado miembro de la UE depende de la forma en que gestiones tu negocio. Los factores clave que determinan si tienes la obligación de registrarte a efectos del IVA son: el país del domicilio fiscal de la empresa, la ubicación del inventario y el nivel de ventas (más información sobre los “umbrales de IVA” en los países de la UE).

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Conocimiento IVA, Mapa Italia
¿Dónde está establecido tu negocio?
En Italia
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Italia si:
  • Almacenas productos en Italia; y
  • Vendes a clientes residentes en Italia; y
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
  • Vendes bienes a consumidores de otros países de la UE.
En otro país de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Italia si:
  • Almacenas tus mercancías en Italia o
  • Vendes a clientes residentes en Italia (no empresas); y
  • Tus ventas superan el umbral de IVA de la venta a distancia en Italia establecido en 35 000 euros.
Fuera de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en Italia si:
  • Vendes productos que almacenas en Italia a clientes radicados en la UE.
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
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Cómo registrarse a efectos del IVA en Italia

Opción 1: Presentación de declaraciones por tu cuenta

Una vez que se haya establecido que tienes que registrarte a efectos del IVA en Italia, tendrás que presentar un formulario de solicitud a la agencia tributaria italiana. Para más información, consulta la página web oficial de la Agencia Tributaria de Italia
Al final del proceso de registro a efectos del IVA se te proporcionará un número de IVA. Se puede utilizar para:

Opción 2: Deja que Amazon te ayude

Servicios fiscales en Amazon
Servicios fiscales en Amazon es una solución de cumplimiento de las obligaciones en materia de IVA que te permite gestionar el registro y las declaraciones de IVA directamente desde Seller Central. Más información sobre los Servicios fiscales en Amazon
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Nota: Las mercancías importadas a la UE están sujetas a derechos de aduana y al IVA de importación.
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¿Cómo puedo saber si necesito registrarme a efectos del IVA en la UE?
La información que figura a continuación te ayudará a conocer las posibles obligaciones en materia de IVA, ya que el hecho de que tengas que registrarte a efectos del IVA en un Estado miembro de la UE depende de la forma en que gestiones tu negocio. Los factores clave que determinan si tienes la obligación de registrarte a efectos de IVA son: el país del domicilio fiscal de la empresa, la ubicación del inventario y el nivel de ventas (más información sobre los “umbrales de IVA” en los países de la UE).

Colaboramos con la compañía de asesoramiento fiscal KPMG para hacer una prueba sencilla que te ayude a determinar si necesitas registrarte a efectos del IVA. Realizar la prueba ahora
Conocimiento IVA, Mapa España
¿Dónde está establecido tu negocio?
En España
Tienes que registrarte a efectos del IVA en España si:
  • Almacenas productos en España; y
  • Vendes a clientes residentes en España; y
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
  • Vendes bienes a consumidores de otros países de la UE.
En otro país de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en España si:
  • Almacenas tus mercancías en España o
  • Vendes a clientes residentes en España (no empresas); y
  • Tus ventas superan el umbral de IVA de la venta a distancia en España establecido en 35 000 euros.
Fuera de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en España si:
  • Vendes productos que almacenas en España a clientes radicados en la UE.
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
  • Vendes bienes a consumidores de otros países de la UE.

Cómo registrarse a efectos del IVA en España

Opción 1: Presentación de declaraciones por tu cuenta

Una vez que se haya establecido que tienes que registrarte a efectos del IVA en España, tendrás que presentar un formulario de solicitud a las autoridades fiscales italianas. Para más información, consulta la página web oficial de la Agencia Tributaria de España

Al final del proceso de registro a efectos del IVA se te proporcionará un número de IVA. Se puede utilizar para:

Opción 2: Deja que Amazon te ayude

Servicios fiscales en Amazon
Servicios fiscales en Amazon es una solución de cumplimiento de las obligaciones en materia de IVA que te permite gestionar el registro y las declaraciones de IVA directamente desde Seller Central. Más información sobre los Servicios fiscales en Amazon
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Nota: Las mercancías importadas a la UE están sujetas a derechos de aduana y al IVA de importación.
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Enlaces rápidos útiles:
¿Cómo puedo saber si necesito registrarme a efectos del IVA en la UE?
La información que figura a continuación te ayudará a conocer las posibles obligaciones en materia de IVA, ya que el hecho de que tengas que registrarte a efectos del IVA en un Estado miembro de la UE depende de la forma en que gestiones tu negocio. Los factores clave que determinan si tienes la obligación de registrarte a efectos de IVA son: el país del domicilio fiscal de la empresa, la ubicación del inventario y el nivel de ventas (más información sobre los “umbrales de IVA” en los países de la UE).

Colaboramos con la compañía de asesoramiento fiscal KPMG para hacer una prueba sencilla que te ayude a determinar si necesitas registrarte a efectos del IVA. Realizar la prueba ahora
Conocimiento IVA, Mapa España
¿Dónde está establecido tu negocio?
En España
Tienes que registrarte a efectos del IVA en España si:
  • Almacenas productos en España; y
  • Vendes a clientes residentes en España; y
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
  • Vendes bienes a consumidores de otros países de la UE.
En otro país de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en España si:
  • Almacenas tus mercancías en España o
  • Vendes a clientes residentes en España (no empresas); y
  • Tus ventas superan el umbral de IVA de la venta a distancia en España establecido en 35 000 euros.
Fuera de la UE
Tienes que registrarte a efectos del IVA en España si:
  • Vendes productos que almacenas en España a clientes radicados en la UE.
También es posible que tengas que registrarte a efectos del IVA en otros países de la UE si:
  • Vendes bienes a consumidores de otros países de la UE.

Cómo registrarse a efectos del IVA en España

Opción 1: Presentación de declaraciones por tu cuenta

Una vez que se haya establecido que tienes que registrarte a efectos del IVA en España, tendrás que presentar un formulario de solicitud a las autoridades fiscales italianas. Para más información, consulta la página web oficial de la Agencia Tributaria de España

Al final del proceso de registro a efectos del IVA se te proporcionará un número de IVA. Se puede utilizar para:

Opción 2: Deja que Amazon te ayude

Servicios fiscales en Amazon
Servicios fiscales en Amazon es una solución de cumplimiento de las obligaciones en materia de IVA que te permite gestionar el registro y las declaraciones de IVA directamente desde Seller Central. Más información sobre los Servicios fiscales en Amazon
Si tienes alguna pregunta sobre el cumplimiento y las obligaciones en materia de IVA, siempre es mejor buscar asesoramiento profesional.
Nota: Las mercancías importadas a la UE están sujetas a derechos de aduana y al IVA de importación.

Regulaciones del IVA en Europa

¿Cuáles son las diferentes regulaciones del IVA en toda Europa?

Es importante que cumplas con tus obligaciones fiscales e IVA en todos los países en los que opera tu empresa. Ponte en contacto con tu asesor fiscal para obtener información sobre cómo cumplir con tus obligaciones en materia de IVA. Si bien hay varios factores que intervienen en la definición de los requisitos de cumplimiento en toda la UE, los hemos resumido para los sitios web de Amazon desde la perspectiva del vendedor.

Servicios fiscales en Amazon

Gestiona tus registros y presentaciones de declaraciones del IVA en Europa

Servicios fiscales en Amazon es una solución cómoda y rentable de cumplimiento de las obligaciones en materia de IVA que te ayuda a gestionar tus requisitos de registro y presentación del IVA.

Lo Servicios fiscales en Amazon están disponibles en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y la República Checa.

¿Qué incluye?

Registro a efectos del IVA
Paso 1: Regístrate y personaliza tu suscripción
Selecciona los países para el registro del IVA y añade todos tus números de IVA existentes a Seller Central.
Paso 2: Recopila y proporciona información
Completa el cuestionario unificado, prepara los documentos necesarios siguiendo la lista de comprobación detallada y cárgalos para que el proveedor de servicios fiscales los verifique.
Paso 3: Envía los documentos
Descarga y firma los formularios de solicitud completados previamente y envíaselos al proveedor de servicios fiscales para que emita tu solicitud a las autoridades fiscales.
Paso 4: Obtén los números de IVA
Los números de IVA y el certificado fiscal DE se añadirán a tu cuenta de Seller Central a media que se vayan recibiendo. Podrás descargar los certificados de registro del IVA directamente desde el panel de estado e iniciar la presentación de las declaraciones del IVA haciendo clic en “Iniciar presentación de las declaraciones del IVA”.

Puedes consultar información detallada sobre el registro y las declaraciones de IVA con los Servicios fiscales en Amazon en nuestro manual.
Presentación de declaraciones del IVA
Una vez que tengas tus números de registro del IVA, debes llevar a cabo una configuración y un proceso de 5 pasos para completar la presentación de tus declaraciones del IVA con los Servicios fiscales en Amazon.

Configuración: Configura tu cuenta para las presentaciones de declaraciones del IVA con información adicional sobre tus listings de productos e inicia la presentación de la declaración.
Proceso de 5 pasos
1) Revisa el archivo fiscal del producto
El archivo fiscal del producto contiene los detalles de todos tus productos vendidos, reembolsados o devueltos en cualesquiera de los países en los que has presentado declaraciones del IVA con los Servicios fiscales en Amazon en los últimos 3 meses.
2) Revisa el informe de transacciones de IVA de Amazon
Informe de transacciones de IVA de Amazon contiene información relevante sobre el IVA relativa a las transacciones que se realizan en los países suscritos a los Servicios fiscales en Amazon.
3) Revisa el informe de IVA adicional y añade transacciones que no sean de Amazon
El informe de IVA adicional contiene información sobre tus ventas, reembolsos, devoluciones, créditos, movimientos de existencias transfronterizos en la UE, compras o importaciones que no sean de Amazon. También puede contener tus transacciones de venta y reembolso de Amazon en caso de que no hayas activado el Servicio de cálculo del IVA. Debes añadir tus transacciones ajenas a Amazon para que puedan incluirse en tus declaraciones mensuales.
4) Revisa los borradores de las declaraciones:
Deberás revisar los borradores, donde podrás ver un resumen del IVA que hay que pagar en cada país, así como el estado y la fecha límite para cada declaración.
5) Realiza el pago del IVA
Una vez que tu proveedor de servicios fiscales haya generado las declaraciones del IVA, podrás ver el pago del IVA vencido y la fecha límite de pago de cada país en el portal de Servicios fiscales en Amazon. Este pago no está automatizado, deberás efectuarlo personalmente.
5 steps process
Representación fiscal
Tal como se describe en la sección “Representación fiscal” anterior, si eres un socio comercial no perteneciente a la UE, deberás proporcionar un representante fiscal (también denominado representación fiscal) en algunos países de la UE para registrarte a efectos del IVA.Los países en los que se ofrecen los Servicios fiscales en Amazon que requieren representación fiscal son Francia, Italia, España y Polonia.

Si necesitas registrarte en alguno de estos países, tu proveedor de servicios fiscales te ayudará con la representación fiscal como parte de los Servicios fiscales en Amazon.
Número EORI gratuito en Reino Unido o la UE
El servicio EORI gratuito lo proporciona tu proveedor de servicios fiscales. Tu proveedor de servicios fiscales también determinará el país más adecuado de la UE al que tienes que solicitar un número EORI
Actualizaciones en tiempo real a través de Seller Central
Actualizaciones en tiempo real sobre tus obligaciones en cuanto a la declaración del IVA y los plazos de pago a través de Seller Central.
Traducción jurada
Informes automatizados – Intrastat, lista de ventas de la CE, cualquier informe requerido localmente
Avisos legales:
a) Los servicios fiscales en Amazon no proporcionan asistencia para la presentación de IVA relacionado con la prestación de servicios de telecomunicaciones, servicios de televisión y radio, y servicios electrónicos. Estos se admiten en el esquema de miniventanilla única (MOSS). Para obtener más información sobre el esquema MOSS y sobre el proceso de registro en MOSS, visita la página correspondiente en el sitio web oficial de la Comisión Europea. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios fiscales local para obtener más ayuda sobre estos productos.

b) No se ofrecen servicios de alta y declaración del IVA en el país del domicilio fiscal de tu empresa. Por lo tanto, no se respalda la generación ni presentación de informes de ventanilla única (OSS) en el momento de vigencia de esta legislación. Sin embargo, te ayudaremos a identificar las transacciones que deben presentarse en tus declaraciones de OSS. Estas transacciones se excluirán de los informes de IVA preparados por los servicios de IVA de Amazon. Tendrás que contactar con tus agentes fiscales nacionales o del país de origen para la presentación de devoluciones de OSS. Ponte en contacto con tu agente fiscal nacional o del país de origen para obtener un número de OSS y presentar tus declaraciones de OSS.

¿Por qué registrarte?

Automated VAT filings

Rentable

Se requiere una tarifa de suscripción mensual inicial de 33,30 EUR por país y mes (más una tarifa adicional de representación fiscal, si procede). Comprueba nuestras promociones y tarifas en la sección específica.
Low cost

Sencillo

Obtén orientación sobre el registro del IVA y las declaraciones del IVA automatizadas.
Una vez que proporciones los datos y la documentación que te solicitaremos en función de los países que elijas, los Servicios fiscales en Amazon se encargarán de todos los complejos, largos y costosos procesos en tu nombre.
- Válido para todas las transacciones tanto si son de Amazon como si no.
- Un proveedor de servicios fiscales externo fiable y con experiencia envía las declaraciones del IVA.
- EORI gratuito en el Reino Unido o la UE al utilizar los Servicios fiscales en Amazon*.
- Servicio y asistencia localizados para atender tus necesidades.

*El proveedor de servicios fiscales proporciona un servicio EORI gratuito y también determina el país más adecuado de la UE al que tienes que solicitar un número EORI
Customer support

Atención al cliente específica

Los Servicios fiscales en Amazon ofrecen contenido de ayuda de autoservicio, así como atención al cliente exclusiva proporcionada directamente por nuestro equipo de Atención al vendedor en chino, inglés, francés, alemán, italiano, español, coreano y japonés.

Nuestros socios

Servicios fiscales en Amazon ha seleccionado proveedores de servicios fiscales fiables y con experiencia en Europa para ofrecerte una asistencia rentable en distintas ubicaciones geográficas.

Al registrarte, podrás elegir a tu socio preferido entre la selección de proveedores de servicios fiscales disponibles para el país de tu domicilio fiscal.
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Logo de Taxually
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TB Logo de contaduría
Logo de Deloitte

Tarifas y promociones

Promoción especial limitada

¡Te ofrecemos seis meses gratis de Servicios fiscales en Amazon! Incluyen: Presentación de declaraciones del IVA y representación fiscal.

Después de los seis primeros meses, se cobrará una tarifa mensual por los Servicios fiscales de 33,30 € al mes (un país, sin representación fiscal).

Tarifa de los Servicios fiscales en Amazon

Tarifa de registro a efectos del IVA- Tarifa única
Tarifa única de 50 €, registro a efectos del IVA en un país con nuestros proveedores de servicios fiscales.
Tarifa de presentación de declaración del IVA- Tarifa mensual
Desde 33 €/mes, tarifa mensual total por número de países registrados para la declaración.
Número de países
1
2
3
4
5
6
7
Cuota mensual total
€33
€62
€92
€117
€142
€142*
€142*
*¡Añadir el 6.º y el 7.º país es gratuito!
Representación fiscal (si procede)- Tarifa mensual
y tarifa de 21 € mes/país, para cada país en el que necesites representación fiscal
Héroe Portapapeles

Visite nuestros Servicios de IVA dedicados en la página de Tarifas de Amazon en Seller Central para obtener más información.

Preguntas frecuentes

¿Quién puede unirse a Servicios fiscales en Amazon?
Todos los colaboradores comerciales de Amazon registrados para vender en un sitio web de Amazon europeo pueden registrarse en los Servicios fiscales en Amazon sin ninguna restricción.
¿Cuál es el proceso de pago? ¿Debo pagar primero a los proveedores de servicios fiscales y después obtener el reembolso?
Para el registro de IVA, los servicios de declaración del IVA y la representación fiscal, la tarifa se cargará directamente en tu cuenta principal de Seller Central de Amazon. Te enviaremos un mensaje antes de realizar el cargo en tu cuenta con el importe a pagar y la fecha exacta del pago. No es necesario que pagues a los proveedores de servicios fiscales. Si procede, Amazon te cobrará directamente cuando finalice el periodo de la promoción.

Si te interesan otros servicios adicionales, como los de asesoramiento fiscal, puedes ponerte en contacto con el proveedor de servicios fiscales fuera de Servicios fiscales en Amazon. Haz clic aquí para consultar los servicios adicionales que ofrecen nuestros proveedores de servicios fiscales y sus tarifas.
¿La tarifa mensual de Servicios fiscales en Amazon incluye el IVA relacionado con la tarifa de suscripción?
El precio no incluye el IVA relacionado con la tarifa de suscripción a Servicios fiscales en Amazon. Si procede, este valor se incluirá en tu factura, se deducirá del saldo de tu cuenta de Seller Central de Amazon y podrás verlo como “Ajustes varios” en la página Transacciones. Puedes reclamar el importe del IVA a través de tu declaración de IVA periódica como un cargo normal de IVA.
Quali servizi sono inclusi nella tariffa per i servizi di dichiarazione ai fini d’IVA?
Servizi inclusi nella tariffa per le dichiarazioni ai fini d’IVA:
• Dichiarazioni IVA come richiesto dal Paese di sottoscrizione
• Segnalazione Intrastat
• Rapporto delle liste di vendite comunitarie
• Reporting richiesto a livello locale, come Spesometro in Italia
• Richiesta codice EORI del Regno Unito ed europeo
• Gestione della tua IVA da Seller Central tramite tecnologia Amazon
• Assistenza clienti dedicata
¿Qué incluye mi tarifa por servicios de declaración de IVA?
Tu tarifa por servicios de declaración de IVA incluye:
• Devolución del IVA según lo requiera el país suscrito
• Informes Intrastat
• Informes de listas de ventas de la CE
• Informes requeridos localmente, como Spesometro en Italia
• Solicitud de número EORI del Reino Unido y Europa
• Gestión del IVA desde Seller Central a través de la tecnología de Amazon
• Atención al cliente específica
¿Cuándo se me cobrará?
Se te cobrará la tarifa única de registro de IVA, por país, una vez que te hayas registrado en Servicios fiscales en Amazon. Para los servicios de declaración del IVA y representación fiscal, comenzaremos a cobrar una cuota mensual después de que se genere la primera presentación o cuando finalice el periodo de la promoción (si procede).
¿Cómo se me cobrará?
Se te facturará y cobrará la tarifa de Servicios fiscales en Amazon en tu cuenta principal del sitio web de la UE. La tarifa se deducirá como “Ajustes varios” del saldo existente.

Se te facturará por separado la tarifa de tecnología de Amazon y del proveedor de servicios fiscales, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Número de países

Servicios de declaración del IVA

Factura por proveedor de servicios fiscales

Factura de Amazon

1
€ 399
€ 200
€ 199
2
€ 749
€ 400
€ 349
3
€ 1,099
€ 600
€ 499
4
€ 1,399
€ 800
€ 599
5
€ 1,699
€ 1,000
€ 699
6
€ 1,699
€ 1,000
€ 699
7
€ 1,699
€ 1,000
€ 699

Escucha lo que dicen los vendedores sobre el IVA

La primera vez que examinamos la opción Paneuropea de Logística de Amazon nos dimos cuenta de que tendríamos que registrarnos a efectos del IVA en cada uno de los países en los que íbamos a tener existencias. Sin embargo, el registro del IVA no era una tarea particularmente onerosa para nosotros, es sólo cuestión de un poco de papeleo extra una vez por trimestre.
Zamir Cajee, CEOiQualTech
Vendedor Reino Unido iQualtech

Más recursos sobre el IVA

Preguntas frecuentes

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes acerca del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con las obligaciones del IVA en la UE?
Los países europeos cuentan con un régimen de IVA unificado. No cumplir con el registro a efectos del IVA o con el resto de requisitos fiscales de la UE puede suponer graves consecuencias.

- Normalmente, tendrás que pagar el IVA que deberías haber pagado a la agencia tributaria (de la UE) correspondiente más los intereses fiscales aplicables a partir del día en el que deberías haber realizado el pago. Esto es aplicable a partir del día en el que deberías haberte registrado a efectos de IVA, haber empezado a cobrar el IVA en tus ventas y haberlo remitido a la agencia tributaria (a pesar de no haber cobrado el IVA en tus ventas durante este periodo).

- Si la agencia tributaria descubre que no has asumido tus obligaciones en materia de IVA es probable que tengas que pagar una sanción económica. El importe de la sanción dependerá normalmente de la cantidad total de IVA a deber y de la duración del periodo en el que no se hayan cumplido las obligaciones de registro a efectos de IVA. Por lo general, las sanciones por registro demorado son porcentajes basados en el importe del IVA que se habría tenido que pagar a la agencia tributaria. Las formas en que se calculan las sanciones difieren de un país a otro. El incumplimiento de tus obligaciones en materia de IVA de manera intencionada o deliberada, también podría ser objeto de acciones penales por parte de las autoridades gubernamentales.

En caso de que se nos notifique el incumplimiento de tus obligaciones en materia de IVA, puedes perder tus privilegios de venta en los sitios web de Amazon. No publicaremos más listings de producto hasta que demuestres que cumples con tus obligaciones en materia de IVA.

En el sitio web de recursos sobre IVA te ofrecemos información que puede resultarte útil para familiarizarte con tus obligaciones en materia de cumplimiento de IVA. No obstante, esta información no pretende ser una guía exhaustiva u ofrecer consejos sobre fiscalidad. Si no tienes claro cuáles son tus obligaciones, te recomendamos que acudas a la agencia tributaria competente o a un asesor fiscal independiente.
¿Cómo se devenga y se deduce el IVA?
Para cobrar el IVA tienes que estar registrado a efectos del IVA y tener un número de registro de IVA. Una vez que te hayas registrado te acoges a las normativas aplicables en el país de la UE en el que te hayas registrado, pero, por norma general, el alta supone que debes cobrar el IVA (en caso de que sea aplicable) en tus ventas y detallarlo en una factura con IVA. Consulta con tu asesor fiscal para obtener más información sobre requisitos de facturación.

El importe del IVA que se le debe a la agencia tributaria local, es decir, el que le cobras a los clientes, puede deducirse con el IVA procedente de los costes o las compras de tu negocio (consulta con un asesor fiscal para saber qué costes del IVA se pueden deducir).

Ten en cuenta que deberás comprobar los requisitos relacionados con las declaraciones de IVA y facturación en cada país en el que te registres. Aunque los requisitos son parecidos, puede haber diferencias notables.
¿Cómo puedo registrarme a efectos de IVA en varios países?
Si almacenas, transportas o vendes bienes en distintos países de la UE, es posible que tengas que registrarte a efectos de IVA en distintos países. En ese caso, puede que tengas que presentar declaraciones de IVA en más de un país.

Los requisitos para registrarte a efectos de IVA varían según el país. Te recomendamos que consultes este tema con un asesor fiscal, sobre todo si almacenas productos en más de un país de la UE o realizas ventas a distancia con países de la UE.
Vendo productos a un país de la UE desde fuera de la UE (no tengo un negocio establecido en la UE) y no almaceno bienes en la UE. ¿Tengo que registrarme a efectos del IVA?
Actualmente sólo admitimos ficheros de personalización de texto para un área y hasta 5 líneas. La personalización de imágenes y la configuración del producto se siguen subiendo de forma manual de uno en uno.
Vendo productos de un país de la UE a otro país de la UE. ¿En qué país debo registrarme e efectos de IVA?
Cuando se venden bienes de un país de la UE a otro, hay que tener en cuenta que los requisitos de IVA y los tipos pueden variar entre países. Si almacenas tus bienes en un país de la UE, es posible que tengas que registrarte a efectos de IVA en ese país. Además, si transportas tus propios bienes de un país de la UE a otro, o si Amazon (Logística de Amazon) transporta tus bienes de un centro logístico a otro país designado para almacenar los bienes, la trasferencia se podrá considerar como una transacción y, por tanto, tendrá que figurar en la declaración de IVA. Es tu responsabilidad cumplir con las obligaciones en materia de IVA aplicables, incluidas las obligaciones en materia de IVA de los sitios web de Amazon, los países desde los que envías los bienes, los países a los que envías o entregas los bienes, o cualquier otro país (por ejemplo, el país de importación en caso de que no importes los bienes desde un país de la UE).
¿De qué plazo dispongo para subir un número de registro de IVA a Seller Central tras superar el umbral del IVA?
Deberás llevar un control de tu cuenta y solicitar un número de registro de IVA en la agencia tributaria competente o mediante los servicios fiscales de Amazon tan pronto como creas que vas a superar el umbral del IVA o a incumplir cualquier otro requisito de registro a efectos de IVA. Dado que para completar el proceso se requiere tiempo, te recomendamos que solicites tu número de registro de IVA con un plazo de antelación suficiente al momento de superar el umbral.
¿Cuál es la diferencia entre un número de registro de IVA en la EU y un número de registro de IVA local?
Número de Registro IVA en la UE: Número de registro de IVA que está validado y figura en el VIES. El número de registro de IVA en la UE está precedido por el prefijo del país (por ejemplo, IT para Italia, ES para España) que emite el número.

Número de registro IVA local: El número de registro de IVA local no cuenta con el prefijo de un país y solo sirve para transacciones nacionales dentro del país en el que se emitió el número (por ejemplo, en caso de compras a un proveedor nacional).
¿Qué es un número de identificación fiscal?
Un número de identificación fiscal es un número emitido oficialmente por el país en el que el negocio del vendedor de Amazon está legalmente establecido. Por ejemplo, si el negocio del vendedor está legalmente establecido en Francia, su número de identificación fiscal local es su número SIRET. De la misma manera, si el negocio del vendedor está legalmente establecido en China, su número de identificación fiscal local es el número del Uniform Social Credit Code o, si se trata de un particular, el número de identificación de su carnet de identidad chino.
El nombre del negocio de mi número de registro de IVA no coincide con el nombre legal que figura en Seller Central debido a un error administrativo. ¿Qué debo hacer?
No aceptamos números de registro de IVA que no coincidan con el nombre legal. Debes ponerte en contacto con la agencia tributaria competentes para, o bien actualizar el nombre de tu número de registro de IVA; o bien solicitar un nuevo número de registro de IVA para el nombre legal que figura en tu cuenta de vendedor.

También puedes cambiar el nombre de tu negocio en Seller Central, pero esto puede volver a activar el proceso de verificación de la cuenta y, por tanto, tendrás que proporcionar pruebas relevantes para completar la verificación.
¿Dónde puedo añadir un número de registro de IVA en Seller Central?
Nota: La información incluida en esta página no constituye asesoramiento legal, fiscal, ni de ningún otro tipo y, por tanto, no debe utilizarse como tal. Para recibir asesoramiento específico sobre las obligaciones en materia de IVA, recomendamos que lo consultes con un asesor fiscal. Además, en enero de 2021 se producirán algunos cambios legislativos que podrían afectar a la información proporcionada en esta página.
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